西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位預(yù)算
2024年 2月 4日
目 錄
第一部分 西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位預(yù)算明細(xì)表
第三部分 單位預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、單位收支總體情況
二、單位收入總體情況
三、單位支出總體情況
四、財政撥款收支總體情況
五、一般公共預(yù)算支出總體情況(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出總體情況
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
九、政府性基金“三公”經(jīng)費支出總體情況
十、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局是自治區(qū)人民政府直屬機構(gòu),受自治區(qū)自然資源廳領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)和草原管理工作,單位級別為正廳級。
其主要職能:
(一)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原資源及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實施,組織起草地方性相關(guān)法規(guī)、部門規(guī)章草案。組織開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
(二)組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護修復(fù)工程,指導(dǎo)公益林和商品林的培育,指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。
(三)負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全區(qū)森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理,擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施,組織開展公益林區(qū)劃界定和管理工作。負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護修復(fù)工作,擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。
(四)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作。組織開展荒漠調(diào)查,組織擬訂防沙治沙及沙化土地封禁保護區(qū)建設(shè)規(guī)劃,擬訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督管理沙化土地及荒漠資源的開發(fā)利用。
(五)負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,擬訂及調(diào)整自治區(qū)重點保護的陸生野生動物、植物名錄,指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用,按分工監(jiān)督管理野生動植物進出口。
(六)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)國家公園的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制。組織各類自然保護地評審工作,提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關(guān)部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負(fù)責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。
(七)負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導(dǎo)集體林地承包經(jīng)營工作。開展退耕(牧)還林還草,負(fù)責(zé)天然林保護工作。
(八)擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策,監(jiān)督實施相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)國家標(biāo)準(zhǔn),擬訂相關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
(九)組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)林木良種選育推廣,管理林木種苗生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。
(十)負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制林業(yè)和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施,指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時,可以提請自治區(qū)應(yīng)急管理廳,以自治區(qū)應(yīng)急指揮機構(gòu)名義,部署相關(guān)防治工作。負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)監(jiān)管和應(yīng)急處置工作。
(十一)監(jiān)督管理林業(yè)和草原中央投資和自治區(qū)級資金及國有資產(chǎn),提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、國家財政性資金安排建議,按照自治區(qū)人民政府規(guī)定權(quán)限,審核規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)政策,組織實施林業(yè)和草原生態(tài)補償工作。
(十二)負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育工作,指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)和草原人才隊伍建設(shè),組織實施林業(yè)和草原技術(shù)交流與合作,承擔(dān)有關(guān)濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等相關(guān)國際公約履約工作。
(十三)職能轉(zhuǎn)變。自治區(qū)林業(yè)和草原局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度,實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程,加強森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),大力推進國土綠化,保障國家生態(tài)安全。按照國家的部署要求,加快建立以國家公園為主體的自然保護地體系,統(tǒng)一推進各類自然保護地的清理規(guī)范和歸并整合。
(十四)完成自治區(qū)黨委(人民政府)交辦的其他任務(wù)。
二、單位機構(gòu)設(shè)置情況
納入2024年單位預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括:西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局機關(guān)本級。局機關(guān)14個處室,分別是辦公室(政策法規(guī)處)、生態(tài)保護修復(fù)處(自治區(qū)綠化委員會辦公室)、森林資源管理處(林長辦工作處)、草原管理處、自然保護地管理處、野生動植物和濕地資源管理處、荒漠化防治處(退耕還林還草辦公室)、森林草原防火處、規(guī)劃財務(wù)審計處、政工人事處(機關(guān)黨委),公務(wù)員編制10個處室及4個事業(yè)編制處室(自治區(qū)天然林保護修復(fù)辦公室、自治區(qū)森林病蟲害防治站、自治區(qū)林業(yè)信息中心、后勤服務(wù)中心)
第二部分
西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度預(yù)算明細(xì)表
(表格詳見附件)
第三部分
西藏自治區(qū)林業(yè)和草原局2024年度單位預(yù)算數(shù)據(jù)分析
一、單位收支總體情況
2024年收支總預(yù)算13932.36萬元。收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入13932.36萬元;支出包括:社會保障和就業(yè)支出481.08萬元,衛(wèi)生健康支出246.13萬元,節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元,農(nóng)林水支出12791.3萬元,住房保障支出319.11萬元。
二、單位收入總體情況
2024年收入預(yù)算13932.36萬元,主要為一般公共預(yù)算撥款收入,占預(yù)算收入100%。
三、單位支出總體情況
2024年支出預(yù)算13932.36萬元,其中:基本支出4681.5萬元,占33.60%;項目支出9250.86萬元,占66.40%。
四、財政撥款收支總體情況
2024年財政撥款收支總預(yù)算13932.36萬元。同比2023年度10712.32萬元增加3220.04萬元,主要原因是2024年度較2023年部門預(yù)算項目數(shù)增加,將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目資金一并列入年初預(yù)算。其中收入主要為一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括:社會保障和就業(yè)支出481.08萬元,衛(wèi)生健康支出246.13萬元,節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元,農(nóng)林水支出12791.3萬元,住房保障支出319.11萬元。
五、一般公共預(yù)算支出總體情況
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
2024年財政撥款收支總預(yù)算13932.36萬元。同比2023年度10712.32萬元增加3220.04萬元,主要原因是2024年度較2023年部門預(yù)算項目數(shù)增加,將中央、自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目資金一并列入年初預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13932.36萬元,其中社會保障和就業(yè)支出481.08萬元,占預(yù)算支出的3.45%;衛(wèi)生健康支出246.13萬元,占預(yù)算支出的1.77%;節(jié)能環(huán)保支出94.74萬元,占預(yù)算支出的0.68%;農(nóng)林水支出12791.3萬元,占預(yù)算支出的91.81%;住房保障支出319.11萬元,占預(yù)算支出的2.29%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):2024年預(yù)算數(shù)為425.07萬元,比2023年預(yù)算數(shù)408.45萬元增加16.62萬元,增長4.07%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項): 2024年預(yù)算數(shù)為56.01萬元,2023年年初無相關(guān)預(yù)算數(shù)。
3、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):2024年預(yù)算數(shù)為204.54萬元,比2023年預(yù)算數(shù)196.67萬元增加7.87萬元,增加4.00%。
4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項):2024年預(yù)算數(shù)為41.59萬元,比2023年預(yù)算數(shù)40.37萬元增加1.22萬元,增長3.02%。
5、節(jié)能環(huán)保支出(類)森林保護修復(fù)(款)其他森林保護修復(fù)支出(項): 2024年預(yù)算數(shù)為94.74萬元,比2023年預(yù)算數(shù)79.8萬元增加14.94萬元,增加18.72%。主要是2024年度相關(guān)項目資金較2023年有所增加。
6、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行政運行(項): 2024年預(yù)算數(shù)為3744.68萬元,比2023年預(yù)算數(shù)3627.47萬元增加117.21萬元,增長3.23%。主要是新增人員相關(guān)經(jīng)費有所增加。
7、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)一般行政管理事務(wù)(項): 2024年預(yù)算數(shù)為114.81萬元,比2023年預(yù)算數(shù)404萬元減少289.19萬元,減少71.58%。主要是2023年包含周轉(zhuǎn)房維修及辦公樓衛(wèi)生間改造項目。
8、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源培育(項): 2024年預(yù)算數(shù)為1130.5萬元,比2023年預(yù)算數(shù)219萬元增加911.5萬元,增加416.21%。主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。
9、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林資源管理(項): 2024年預(yù)算數(shù)為1894.24萬元,比2023年預(yù)算數(shù)100萬元增加1794.24萬元,主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。
10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項): 2024年預(yù)算數(shù)為476萬元,2023年無該科目預(yù)算,主要是2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。
10、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)動植物保護(項): 2023年預(yù)算數(shù)為196.15萬元,比2023年預(yù)算數(shù)505萬元減少308.85萬元,減少61.16%。因2024年度預(yù)算項目資金較2023年度有所增加。
11、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)濕地保護(項): 2024年預(yù)算數(shù)為978.62萬元,比2023年預(yù)算數(shù)220萬元增加758.62萬元,增加344.83%。主要是2024年度新增中央轉(zhuǎn)移支付資金項目麝類資源專項調(diào)查、越冬水鳥同步監(jiān)測項目等
15、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)防沙治沙(項): 2024年預(yù)算數(shù)為832.43萬元,比2023年預(yù)算數(shù)99萬元增加733.43萬元。因2024年度新增自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金荒漠化和沙化年度監(jiān)測項目。
16、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)信息管理(項): 2024年預(yù)算數(shù)為533萬元,比2023年預(yù)算數(shù)380.4萬元增加152.6萬元,增加40.12%。主要是2023年度信息化運維項目資金為當(dāng)年度年底兩個月運維費,2024年申請了全年運維資金。
14、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項): 2024年預(yù)算數(shù)為305.46萬元,比2023年預(yù)算數(shù)85萬元增加220.46萬元。因2024年度申請森林防火隱患排查經(jīng)費以及森林防火物資儲備經(jīng)費根據(jù)本年度工作安排項目資金有所增加。
17、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)草原管理(項): 2024年預(yù)算數(shù)為2405.41萬元,比2023年預(yù)算數(shù)784萬元增加1621.41萬元,主要為2024年度新增相關(guān)中央轉(zhuǎn)移支付資金項目。
18、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項): 2024年預(yù)算數(shù)為10萬元,比2023年預(yù)算數(shù)100萬元減少90萬元,減少90%。因2024年度預(yù)算項目數(shù)資金較2023年度有所減少。
19、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)其他林業(yè)和草原支出(項): 2024年預(yù)算數(shù)為170萬元,2023年無此科目預(yù)算項目,故同比增加100%。因2024年度新增拉薩南北山造林對原生植物群落的影響研究、拉薩南北山困難立地生態(tài)恢復(fù)及固碳增匯關(guān)鍵技術(shù)研究等項目。
20、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項): 2024年預(yù)算數(shù)為319.11萬元,比2023年預(yù)算數(shù)308.1萬元增加11.01萬元,增長3.57%。主要是新增人員相關(guān)人員經(jīng)費有所增加。
六、一般公共預(yù)算基本支出總體情況
2024年一般公共預(yù)算基本支出4681.5 萬元,其中:人員經(jīng)費4126.82萬元,主要包括工資性支出(基本工資、津貼補貼、獎金)、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保險繳費(失業(yè)保險、工傷保險)、其他工資福利支出(個人取暖費、獨生子女費、煤油補貼、加班補助、休假探親費、其他工資福利支出)、職業(yè)年金繳費、住房公積金、醫(yī)療費、對個人和家庭的補助(撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助)、其他對個人和家庭的補助(西部計劃志愿者生活補助)。
公用經(jīng)費554.68萬元,主要包括商品和服務(wù)支出(辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)通訊補貼、電梯運行維護費、食堂補助、其他商品和服務(wù)支出)、工會經(jīng)費。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總體情況
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為221.01萬元,其中:公務(wù)用車運行費220.01萬元(其中基本支出公務(wù)用車運行維護費88.76萬元),公務(wù)接待費1萬元, 無因公出國(境)費及公務(wù)用車購置費。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2023年136.57萬元增加84.44萬元,增加61.83%,主要原因是林草工作涵蓋全區(qū)7地(市)74個縣(市、區(qū)),林草工作點多、線長、面廣,公務(wù)用車油料費資金大;辦公車輛嚴(yán)重老化造成車輛維修支出資金較大,并且2023年度出現(xiàn)公車運行維護費出現(xiàn)資金缺口,進行了年中追加。為避免再次出現(xiàn)類似問題,2024年除日常公用經(jīng)費保障外,在各處室項目資金中申報了相關(guān)公車運行維護經(jīng)費,主要用于公務(wù)車輛隨各業(yè)務(wù)處室出差期間產(chǎn)生的油料費以及維修費。
八、政府性基金預(yù)算支出總體情況
2024年度不涉及政府性基金安排的支出。
九、政府性基金“三公”經(jīng)費總體情況
2024年度不涉及政府性基金安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。
2024年局機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算528.84萬元,比2023年預(yù)算數(shù)497.78萬元增加31.06萬元,增長6.24 %。包括辦公費35萬元、水費15萬元、電費45萬元、郵電費15萬元、取暖費19.32萬元、差旅費75萬元、維修費30萬元、會議費10萬元、培訓(xùn)費10萬元、公務(wù)接待費1萬元、福利費1.05萬元、公務(wù)用車運行維護費88.76萬元、其他商品和服務(wù)支出130.52萬元、工會經(jīng)費53.19萬元。
(二)政府采購情況說明。
2024年局機關(guān)政府采購預(yù)算7670.32萬元,其中,政府采購服務(wù)預(yù)算資金合計7451.69萬元,政府采購貨物預(yù)算資金合計218.63萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況說明。
截至2023年12月底,局機關(guān)資產(chǎn)賬務(wù)系統(tǒng)登記車輛 21輛,其中,機要通信用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛(其中3輛為車輛已移交至區(qū)公安廳,資產(chǎn)賬暫掛至局機關(guān))、其他用車16輛(主要為領(lǐng)導(dǎo)干部用車、區(qū)內(nèi)出差人員配備車輛以及其他臨時辦公人員接送車輛)。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 1 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 1 臺。
(四)2024年預(yù)算績效情況說明。
2024年實現(xiàn)財政支出績效目標(biāo)管理全覆蓋,實行績效目標(biāo)管理61個,資金13932.36萬元。其中:中央轉(zhuǎn)移支付資金5346萬元,地方資金8586.36萬元。重點項目實行績效目標(biāo)管理1個,主要是林草生態(tài)綜合監(jiān)測4250萬元、占年初項目支出預(yù)算總額45.94%。
在編制2024年預(yù)算時,對每個項目根據(jù)工作內(nèi)容和投資規(guī)模設(shè)定了較為合理的績效評價目標(biāo),將繼續(xù)加強預(yù)算績效管理工作,按照績效管理辦法的要求,提高資金使用效益,強化績效預(yù)算管理,使我局預(yù)算績效管理工作邁上新的臺階,取得新的成績。
(五)扶貧資金管理使用情況及績效目標(biāo)情況說明。
2024年度無扶貧資金
(六)政府債務(wù)情況。
2024年度無政府債務(wù)
第四部分
名詞解釋
一、一般公共預(yù)算撥款收入:指財政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如:
四、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
六、重點項目:重點項目:貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目,覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)注度高、實施期長的項目,或與本部門職能職責(zé)密切相關(guān)的項目或預(yù)算安排支出相對較大的項目(具體重點項目由各部門結(jié)合實際自行確定)。
七、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費:是指安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。